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La guía más completa para las operaciones de cumplimiento para empresas estadounidenses, tutorial de registro de $ 114 para empresas estadounidenses

Sep 07, 2024

1, que necesita registrar una empresa estadounidense
Al hacer comercio electrónico transfronterizo y comercio exterior, a veces encontramos que muchas plataformas tienen muchas restricciones para las empresas continentales. Muchas plataformas han establecido muchas restricciones en el registro de cuentas para empresas en diferentes países, y algunas de ellas incluso restringen explícitamente o no permiten que las empresas en el continente chino se registren. Por ejemplo, Stripe, Shopifypayment, Wayfair, Tiktok y otras plataformas en la región de los Estados Unidos
Y encontrará que registrar una plataforma local de comercio electrónico, es decir, una tienda local, con una empresa estadounidense tendrá una autoridad mucho más alta, lo que le permitirá hacer más operaciones y solicitar más categorías.
Cuando comencé a construir un sitio web independiente, descubrí que las compañías continentales no podían registrar Stripe y que el PayPal registrado por las compañías continentales no era muy estable, lo que facilitaba ser bloqueado. En resumen, había muchas restricciones, por lo que decidí registrar una empresa estadounidense para operar un sitio web independiente ~
Por cierto, registré una tienda de Amazon local con una empresa estadounidense
He descubierto que Amazon, que está registrado con una empresa estadounidense, tiene ventajas inherentes. Estar cerca del agua y tener la ventaja del primer mes, tiene la tasa de suspensión de la cuenta más baja para las empresas estadounidenses, menos del 1%, mientras que otras compañías tienen una tasa alta de hasta el 20%. El tiempo para solicitar una cuenta de Amazon es relativamente corto, lo que facilita la aprobación de la revisión. Puede solicitar catálogos que las empresas chinas no puedan vender, como las joyas, que se considera una prioridad para los clientes locales. Además, los clientes tienen una mayor confianza en las empresas estadounidenses, y las políticas de plataformas también se inclinarán hacia las empresas locales.
2, los beneficios de registrar una empresa estadounidense
01. Ventajas fiscales
Algunos estados, como Nevada, Delaware y Oregon, tienen tasas impositivas más bajas y menos impuestos. Para las empresas que operan en los Estados Unidos, están exentos del impuesto sobre la renta corporativa y solo necesitan pagar tarifas anuales regulares.
02. Nombre de libertad de empresa
El registro de una empresa en los Estados Unidos le permite elegir un nombre único de la empresa que no esté limitado por el alcance comercial o la región.
03. Confiado por los consumidores
Los consumidores estadounidenses confían más en las empresas estadounidenses, y los clientes tienden a priorizar sus productos al comprar; Al mismo tiempo, las cuentas recién registradas también se impulsan fácilmente, lo que puede ayudar a aumentar las ventas del vendedor hasta cierto punto.
04. Baja tasa de cierre
Abrir una tienda de Amazon a través de una empresa estadounidense puede recibir más soporte de políticas, incluidas comisiones más bajas, riesgos de suspensión de cuentas y políticas de restricción de categorías. La tasa de cierre para las cuentas solicitadas por las empresas estadounidenses es inferior al 1%
05. Recolección de pagos de comercio electrónico transfronterizo conveniente
Puede abrir una cuenta de la Reserva Bank of America para pagos de comercio electrónico transfronterizo. Los retiros de Amazon Platform y PayPal se pueden acreditar a Bank of America de forma gratuita.
06. Puede unir más plataformas de comercio electrónico
Puede ingresar plataformas de comercio electrónico transfronterizo que restringen que las empresas estadounidenses ingresen, como Wal Mart, Overstock, Sears, etc.
3, no pueden los estadounidenses registrar empresas estadounidenses
Esta es una idea errónea común de que los ciudadanos no estadounidenses o los titulares de tarjetas verdes no están obligados a registrar una empresa estadounidense. Independientemente de la nacionalidad y la identidad, todos pueden registrar una empresa en los Estados Unidos,
4, ¿necesito ir al área local de los Estados Unidos para registrar una empresa estadounidense?
Otro malentendido es que una empresa registrada debe tener personas en los Estados Unidos, o un estadounidense debe servir como accionista de la empresa.
Aunque algunos países, como Tailandia, requieren que los TAI tengan el 51% de las acciones, como poder comercial capitalista, la circulación de capital libre y la ley de compañía simple y eficiente son la base de los Estados Unidos.
El registro de una empresa estadounidense no necesariamente requiere registrarse localmente en los EE. UU. Puede solicitar en línea, y si no está en los EE. UU. O no está familiarizado con el proceso de registro, también puede encontrar una agencia para registrar una empresa estadounidense en su nombre.
(Agregar proceso de registro de la compañía, comparar hipervínculos de registro proxy)
5, qué problemas deben considerarse antes de registrar una empresa estadounidense
1. ¿Necesita registrar una empresa estadounidense o no?
Antes de registrar una empresa estadounidense, sugiero considerar cuidadosamente si es realmente necesario. Al igual que alguien que ve a otros haciendo comercio electrónico transfronterizo y los sigue, no tienen tanto tiempo y energía para manejarlo, ni pueden persistir en hacerlo, y al final, pierden dinero.
También he probado Tiktok, sitios web independientes, Amazon, etc. Yo mismo, pero luego descubrí que hacer demasiado al mismo tiempo es simplemente demasiado ocupado y el efecto no es bueno. Entonces, más tarde, me concentré en hacer uno o dos, y los resultados fueron en realidad mucho mejores.
Y registrar una empresa estadounidense no es un asunto simple, implica muchos problemas legales, fiscales y financieros. Si no está familiarizado con el entorno legal en los Estados Unidos o no tiene un equipo profesional que lo ayude a administrarlo, es probable que encuentre muchos problemas y riesgos.
Por lo tanto, mi sugerencia es hacer una investigación suficiente, comprender sus necesidades y objetivos, y evaluar sus habilidades y recursos antes de decidir registrar una empresa estadounidense. Si cree que es necesario y ha hecho suficientes preparativos, entonces no es demasiado tarde para considerar el registro. Sin embargo, si solo sigue a ciegas la tendencia o no tiene una comprensión clara de su situación real, entonces todavía le sugiero que piense dos veces antes de actuar. Después de todo, el emprendimiento no es fácil, y cada paso debe abordarse con precaución.
2. ¿Cuánto sabe sobre las leyes, regulaciones y políticas fiscales de las empresas estadounidenses?
Al registrarse, algunas personas pueden sentir que no tienen la intención de obtener ingresos de esta compañía de todos modos, por lo que el impuesto es cero, por lo que son más informales al elegir que el estado se registre, como California, ¡porque hay un pequeño número de chinos y chinos registrados en California! Sin embargo, no se dieron cuenta de que, además del impuesto sobre la renta corporativa relacionado con los ingresos y las ganancias, hay un impuesto especial en los Estados Unidos: impuesto a la franquicia. Esto es equivalente a operar localmente (incluso si no hay ingresos o ganancias) y pagar impuestos al gobierno local.
Por ejemplo, en California, hay un impuesto anual de franquicia de $ 800. Algunos vendedores que registran empresas en los Estados Unidos sin ingresos o ganancias aún deben pagar un impuesto de $ 800, que es una pérdida de dinero.
¡Hay 50 estados en los Estados Unidos, cada uno con políticas fiscales muy diferentes! Detrás de las bajas tarifas de registro pueden ser altos gastos de mantenimiento, así como impuestos locales y federales. Las empresas estadounidenses también deben pagar tarifas oficiales y tarifas de auditoría anual, que son muy diferentes de las de China.
Por supuesto, este tema no puede explicarse en unas pocas palabras. Más tarde, explicaré las leyes, regulaciones y políticas fiscales de las empresas estadounidenses.
3. Es necesaria la selección cuidadosa de la forma de la empresa
LLC es la forma más común de empresa en los Estados Unidos, que puede evitar la doble imposición y limitar la responsabilidad de los accionistas, por lo que muchas personas eligen registrar LLC. LLC tiene muchas ventajas, pero es solo una forma de empresa y no una forma de informes fiscales.
Si elige informar los impuestos como una empresa regular C-Corp, luego declare el impuesto corporativo. Si hay dividendos, declare impuestos personales.
Si elige presentar impuestos como una empresa de asociación, se realizará a los informes de impuestos de los accionistas. Los accionistas continentales deben registrar un número de impuesto personal de EE. UU. Para presentar los impuestos estadounidenses. Si no se marca, se supone que es una empresa de asociación.
Por lo tanto, si elige registrar una LLC, debe prestar atención a elegir el formato de informe fiscal apropiado al presentar impuestos. Algunas personas no prestaron atención a esto, lo que resultó en la penetración de las empresas de la asociación en la presentación de informes de impuestos individuales y la necesidad de registrar un número de impuestos personales.
4. Qué documentos se requieren para registrar una empresa estadounidense
Los documentos requeridos para registrar una empresa estadounidense son relativamente simples
1. Elija el tipo de empresa apropiado y prepare tres nombres de empresas inglesas para asegurarse de que no estén duplicados antes de su uso
2. Proporcione copias de pasaportes o tarjetas de identificación de uno o más accionistas
3. Explique el porcentaje de acciones en poder de cada accionista
4. Dirección registrada de la empresa
5. Alcance comercial de la empresa
6, Selección de tipos de empresas en los Estados Unidos
1. Compañía de responsabilidad limitada (LLC)
Limited Liability Company (LLC): una LLC es una empresa híbrida que puede disfrutar de los beneficios fiscales como una empresa individual y protección legal como empresa. Las ventajas son de menor costo, responsabilidad limitada e incentivos fiscales.
2. Corporación (abreviada como compañía de tipo C)
Una compañía de tipo C es una entidad legal independiente donde los accionistas y la compañía están impuestos por separado, proporcionando una alta flexibilidad y protección legal. Las ventajas son la responsabilidad limitada y los incentivos fiscales, pero el costo es relativamente alto y requiere el cumplimiento de algunas regulaciones legales.
3. Compañía de asociación
Una sociedad es una empresa propiedad y operada por dos o más individuos, con todos los ingresos y deudas compartidas por los socios. La ventaja es de bajo costo y riesgo compartido, pero requiere la toma de decisiones conjuntas con los socios.
4. S Corporación
S-Type Company es un tipo especial de compañía de tipo C, donde los accionistas y la compañía pagan conjuntamente impuestos y disfrutan de altos beneficios fiscales y protección legal. Las ventajas son la responsabilidad limitada y los incentivos fiscales, pero se deben cumplir ciertas condiciones, como el número y la identidad de los accionistas.
5. Sole propietario
Una empresa personal se refiere a una empresa propiedad y operada por una sola persona, con todos los ingresos y deudas que pertenecen al individuo. Las ventajas son de bajo costo y baja dificultad, pero la responsabilidad y el riesgo también son soportados por individuos.
Aunque no soy un experto en este campo, según mi comprensión, LLC (Compañía de responsabilidad limitada) es una buena opción para los equipos pequeños. La ventaja de LLC es que no tiene restricciones a la nacionalidad o identidad de los accionistas, e incluso los extranjeros pueden unirse. Es muy adecuado para una persona o dos o más socios para registrarse y operar juntos.
Si planea abrir una LLC solo, el aspecto fiscal será relativamente más simple. Solo necesita completar la declaración del impuesto sobre la renta personal y el impuesto sobre el trabajo propio antes del 15 de abril cada año. Pero si es una LLC abierta por dos o más socios juntos, el procesamiento de impuestos será más complicado. Por lo tanto, al registrarse, si las condiciones lo permiten, se recomienda elegir solo un accionista tanto como sea posible, lo que puede simplificar el proceso de gestión fiscal posterior.
7, ¿dónde deberían registrarse las empresas estadounidenses en los 50 estados de los Estados Unidos?
Hay un total de 50 estados en los Estados Unidos, cada uno con sus propias disposiciones legales y métodos de gestión. Los impuestos estatales, las tarifas de gestión y los tiempos de procesamiento varían de un estado a otro. Si registra una empresa en cada estado para aprender y comprender, probablemente no podrá cambiar su cerebro. No se preocupe, no necesita aprender tanto. Permítanme elegir algunos estados de registro populares y analizarlos uno por uno para todos ~
9 estados en los Estados Unidos que eximen el impuesto sobre la renta personal
Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Washington, Wyoming
6 estados en los Estados Unidos que eximen el impuesto sobre la renta corporativa
Nevada, Texas, Washington, Ohio, Dakota del Sur, Wyoming
6 estados en los Estados Unidos que están exentos del impuesto sobre las ventas
Oregon, New Hampshire, Hawai, Delaware, Montana, Alaska
¿Cómo elegir el estado de registro para diferentes industrias?
Vi esta mnemónica antes y lo encontré bastante interesante
Hay cinco estados: comercio electrónico Delaware, Heavy Industry Washington, Brand California, reclutamiento local de California, Finanzas de Nueva York y estados libres de impuestos
Análisis de estados de registro populares
Estado de Colorado
Se puede decir que Colorado es el "rey de la rentabilidad" entre todos los estados de los Estados Unidos. En comparación con otros estados, la tarifa de registro es relativamente baja
Colorado, como un importante centro económico en el oeste de los Estados Unidos, no solo tiene un entorno natural agradable y una buena atmósfera comercial, sino que también proporciona una serie de incentivos fiscales, que brindan un fuerte apoyo para el desarrollo de empresas.
Ventajas de Colorado
1. Tasa de impuesto sobre la renta corporativa más baja
La tasa de impuestos sobre la renta corporativa en Colorado es del 4.63%, lo que reduce significativamente la carga fiscal de las empresas y aumenta su beneficio neto. Esto permite a la compañía tener más fondos para la reinversión y la expansión comercial.
2. Método de atribución de factor de ventas individuales
Colorado adopta un método de atribución de factor de ventas único, donde la compañía calcula su monto imponible basado únicamente en sus ventas en Colorado. Esto es muy ventajoso para las empresas con una gran cantidad de operaciones fuera del estado, ya que evita la doble impuestos sobre los ingresos comerciales que no son de Colorado.
3. Créditos fiscales y medidas de incentivos
Colorado ofrece varios créditos fiscales e incentivos para alentar a las empresas a invertir y expandir sus operaciones dentro del estado. Por ejemplo, las empresas pueden disfrutar de créditos fiscales de I + D e incentivos de inversión en industrias y regiones específicas, lo que reduce significativamente sus costos fiscales.
4. Política de impuestos sobre ventas
La tasa del impuesto sobre las ventas en Colorado es del 2.9%, que se encuentra en un nivel relativamente bajo entre todos los estados de los Estados Unidos. Aunque los gobiernos locales pueden recaudar impuesto adicional a las ventas, la tasa impositiva general sigue siendo competitiva. Además, Colorado ofrece beneficios libres de impuestos para muchos bienes y servicios, como equipos de fabricación y ciertos suministros agrícolas, lo que ayuda a reducir aún más los costos operativos para las empresas.
5. Sin impuesto sobre la franquicia
A diferencia de algunos estados, Colorado no impone impuestos a la franquicia a las empresas, lo que significa que las empresas no necesitan pagar impuestos adicionales por los derechos para operar dentro del estado. Esto reduce en gran medida la carga financiera para las empresas y mejora el atractivo de operar en Colorado.
Estado de Delaware
Aunque Delaware es el segundo estado más pequeño en los Estados Unidos en términos de área y tiene una población de menos de un millón, ¡su presencia en el mundo de los negocios estadounidenses es muy fuerte!
Ventajas del estado de Delaware
1. Incentivos fiscales
Delaware no recauda el impuesto estatal a las ventas, y si una empresa no opera dentro de Delaware, no estará sujeto al impuesto sobre la renta. Esta es, sin duda, una gran atracción para las empresas que buscan reducir su carga fiscal. Además, los accionistas que no son de Delaware no están obligados a pagar el impuesto sobre la renta personal, lo que proporciona una gran comodidad para las empresas bajo dichas políticas fiscales.
2. Sistema de confidencialidad estricto
Delaware tiene estrictas regulaciones de confidencialidad, y los nombres y direcciones de los directores de la empresa no necesitan ser revelados en los registros. Esto significa que la información del controlador real es básicamente imposible de rastrear, protegiendo la privacidad del propietario del negocio.
4. Las empresas famosas se están estableciendo en Delaware una tras otra
¡Delaware de hecho tiene una fuerte influencia en el mundo de los negocios de los Estados Unidos! Más de la mitad de las empresas que cotizan en la lista de los Estados Unidos están registradas en Delaware, incluidos gigantes conocidos como Coca Cola, General Electric, Google, Apple, etc.
5. En el campo financiero, Delaware se ha convertido en un lugar de reunión para empresas gigantes. Los nueve bancos más grandes de los Estados Unidos, como JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, etc., están registrados aquí.
Puede entender Delaware como la versión estadounidense de la oficina de la calle Yuehai en el distrito de Nanshan, Shenzhen. Aunque el área es pequeña, ¡su influencia en el campo comercial es muy significativa!
Estado de Nueva York
Nueva York es el centro financiero del mundo, con transporte desarrollado y logística conveniente, lo que lo hace muy adecuado para la inversión y el emprendimiento. Pero en comparación con Koshu, el nombre de la compañía es relativamente estricto y el capital registrado tiene una cierta cantidad, lo que lo hace adecuado para operaciones en el sitio.
1. Incentivos fiscales: el estado de Nueva York ofrece políticas fiscales atractivas para las empresas, incluidas las tasas de impuestos sobre la renta corporativa relativamente bajas y las exenciones de muchas formas de impuestos estatales.
2. Protección legal: el estado de Nueva York tiene un sistema legal comercial integral que brinda una fuerte protección legal para las empresas. Este entorno legal ayuda a mantener la estabilidad y la legalidad de las operaciones comerciales.
3. Oportunidades de negocios: el estado de Nueva York se encuentra en el noreste de los Estados Unidos y es una de las economías más grandes del país. En este estado, puede acceder a diversos mercados y tener abundantes oportunidades comerciales. Ya sea que su negocio esté en finanzas, tecnología, arte, entretenimiento u otros campos, el estado de Nueva York ofrece un potencial ilimitado.
4. Internacionalización: la ciudad de Nueva York es uno de los centros financieros mundiales, con numerosos bancos internacionales y sede corporativa.
5. Ecosistema empresarial: el estado de Nueva York tiene un rico ecosistema empresarial, incluidas incubadoras, inversores y comunidades empresariales. Estos recursos pueden ayudar a las nuevas empresas a crecer rápidamente y establecer conexiones clave.
Estado de Nevada
Nevada es un estado en el oeste de los Estados Unidos, que bordea California. Debido a sus condiciones de política únicas, muchos chinos eligen registrar sus empresas aquí, lo que lo convierte en uno de los estados populares para el registro de la empresa en los Estados Unidos.
Ventajas de Nevada
1. Buen entorno empresarial (tarifa anual inicial baja)
2. Nevada no tiene impuesto sobre la renta personal o impuesto corporativo. Si la compañía no opera en los Estados Unidos, no tiene que pagar el impuesto federal sobre la renta.
3. El impuesto comercial se aplica en función del número de empleados.
4. Accionistas, directores y funcionarios no necesitan residir o celebrar reuniones en Nevada, y los directores no necesitan ser accionistas o residentes de los Estados Unidos.
5. No hay un acuerdo de intercambio de información del Servicio de Impuestos Internos (IRS) (Nevada es la única jurisdicción en los Estados Unidos que no ha firmado un "acuerdo de intercambio de información" con el IRS).
6. La declaración es mínima y la confidencialidad es alta (siempre que el nombre del gerente se indique en el documento, otros miembros pueden permanecer en el anonimato). Los funcionarios y directores de las empresas de Nevada están protegidos de la responsabilidad personal por cuestiones legales relacionadas con la Compañía.
7. Nevada LLC es permanentemente válido.
Estado de Wyoming
Wyoming se encuentra en el oeste de los Estados Unidos, con vastos territorio y población escasa. Sus recursos naturales únicos lo dan a conocer como el "estado de vaquero". Como primer estado en introducir el mecanismo de LLC, también es uno de los estados imponentes más bajos de los Estados Unidos, con cero impuesto sobre la renta corporativa, como Nevada y Washington.
Ventajas de registro
1. Baja tasa impositiva: Wyoming es conocido por su baja tasa impositiva, eximiendo el impuesto estatal a las ganancias corporativas, que sin duda es una gran atracción para las empresas.
2. Protección de la privacidad: la información de identidad de los fundadores y directores de la compañía es relativamente confidencial, protegiendo en gran medida la privacidad y la seguridad.
3. Gestión conveniente: el proceso de registro de la empresa en Wyoming es simple y fácil de administrar, lo que lo hace muy adecuado para pequeñas y medianas empresas.
8, cómo elegir un agente
Debido a que actualmente solo estoy involucrado en el mercado estadounidense y he utilizado ampliamente a las empresas estadounidenses, he estado buscando en línea mucha información sobre el registro de la compañía en los Estados Unidos durante un período de tiempo. Descubrí que la mayor parte del contenido en las plataformas de redes sociales nacionales está escrito por agentes de segunda mano en China, sin ningún conocimiento práctico. Básicamente, se trata de guiarlos a abrir empresas estadounidenses. Por lo tanto, hoy me gustaría compartir mi experiencia de registrar varias empresas estadounidenses, y he encontrado la forma más barata de registrar las empresas estadounidenses en línea. Créeme, este método de registro le ahorrará al menos 4000 yuanes.
Mi primera compañía estadounidense fue registrada con un agente nacional de segunda mano, y había precios que varían de varios miles a decenas de miles en el mercado. Elegí una compañía mediocre y pasé casi cuatro mil yuanes para registrarse. En cuanto a la garantía, no creo que ninguna empresa pueda garantizarlo, todo depende de la suerte.
Más tarde, cuando necesitaba registrar una segunda empresa estadounidense, sentí que el primer agente no era lo suficientemente suave como para conectar negocios. Así que encontré un agente extranjero para registrarme, y costaba casi 3000 yuanes dentro y fuera. Debido a que están en los Estados Unidos, la conexión fue relativamente suave ~
Cuando registré la tercera compañía, verifiqué muchos materiales en inglés en Google y descubrí que había muchas agencias de registro extranjeras que podían autodesecerse directamente en línea. Traté de registrarme y abrí Xintiandi. Descubrí que una compañía American LLC se puede registrar por al menos 139 dólares, y también incluye un servicio de dirección comercial de un año, por lo que no necesita obtener una dirección real. Además, también incluye un servicio de agente de una compañía de un año. Compartiré mi tutorial de registro con usted hoy.
La organización donde registré mi empresa estadounidense es el agente registrado del noroeste, un proveedor de servicios de agencia estadounidense bien establecido, y el proceso de registro también es muy simple ~
Paso uno, abra el enlace https://bit.ly/4dhehvb Haga clic para iniciar el registro
Paso 2, seleccione el tipo de empresa (generalmente tipo LLC), elija la ubicación de registro de la empresa, he seleccionado el estado de Kezhou y luego haga clic en Continuar
Paso tres, complete el nombre de la empresa, la naturaleza comercial y la dirección de la empresa (el agente registrado de Northwest proporciona una dirección de empresa gratuita para el primer año, o puede completar su propia dirección en los Estados Unidos)
Paso 4, complete la información de los directores y accionistas de la Compañía (se pueden agregar varios miembros de la compañía, o se puede agregar una empresa de una persona)
Paso cinco, complete la información de contacto. Este contacto puede ser un representante legal u otra persona, y la dirección puede ser una dirección interna. Por lo general, completamos la propia información del representante legal.
Paso 6, complete el correo electrónico y la contraseña registrados
Paso siete, servicios adicionales, opcionales o no, considere cuidadosamente los requisitos
El último paso es el pago, que se puede realizar con una tarjeta de crédito. Me registré en Koshu por $ 114 ~
Correo electrónico de pedido recibido
Después de enviar según sea necesario, sea paciente e inicie sesión en la plataforma en cualquier momento para monitorear el progreso de la aplicación. Si tiene alguna pregunta, envíeles un correo electrónico y ellos responderán durante las horas de trabajo en los Estados Unidos.
9, ¿Cuál es el costo anual de mantenimiento para una empresa estadounidense?
1. Cómo mantener su empresa estadounidense
Revisión anual oportuna: asegúrese de que la revisión anual de la compañía se realice a tiempo cada año para evitar multas innecesarias.
Pagos de pago: paga los impuestos federales y estatales a tiempo y mantenga un buen historial de crédito.
Actualizar información de la empresa: Actualización oportuna de la dirección de la empresa, miembros de la junta y otra información para mantener la precisión.
2. Revisión anual
La auditoría anual de las empresas estadounidenses se refiere al requisito de las autoridades reguladoras relevantes en los Estados Unidos para que las empresas dentro de los EE. UU. Realizaran inspecciones anuales y presentaciones de impuestos posteriores para garantizar el cumplimiento de las operaciones de la Compañía y la transparencia de su condición financiera.
La inspección anual es un procedimiento necesario para el registro de la compañía, con el objetivo principal de presentar estados financieros y otra información al gobierno estatal, actualizando la licencia comercial de la Compañía y otros documentos.
Las tarifas de inspección anuales varían en diferentes estados, principalmente dependiendo de los estándares de carga del gobierno estatal y el tamaño de la empresa. En términos generales, la tarifa de inspección anual es de entre $ 50 y $ 200. Sin embargo, tenga en cuenta que esto es solo una tarifa básica, y si la empresa tiene otros requisitos especiales o servicios adicionales, la tarifa puede aumentar en consecuencia.
Por ejemplo, en California, se requiere enviar una declaración de información anual y pagar al menos $ 800 en impuestos de franquicia cada año. Independientemente de si la compañía opera en California o no, se requiere pagar esta tarifa.
3. Declaración de impuestos
Las empresas estadounidenses deben presentar informes fiscales a las agencias relevantes cada año, que incluyen información sobre el impuesto sobre la renta u otros impuestos para todo el año del año fiscal anterior. Los informes fiscales generalmente se dividen en dos partes, los impuestos federales deben presentarse al IRS, mientras que los impuestos estatales deben presentarse al gobierno del estado/territorio donde se reside. Si los impuestos pagados son mayores que el monto fiscal calculado, se puede obtener un reembolso de impuestos.
Existen diferencias significativas entre el sistema de declaración de impuestos en los Estados Unidos y el sistema de informes fiscales de nuestro país. En los Estados Unidos, sin facturas y requisitos contables estrictos, las empresas solo necesitan presentar una declaración de impuestos una vez al año. Este sistema de autodeclaración permite a las empresas decidir sobre el monto de los impuestos para declarar, pero una vez que se descubra la evasión fiscal, enfrentarán sanciones muy graves.
Para las empresas estadounidenses registradas que no operan en los Estados Unidos o que no tienen relaciones comerciales con los Estados Unidos, no necesitan mantener cuentas o pagar impuestos, pero deben presentar declaraciones cero. La declaración cero es un método especial de tratamiento fiscal aplicable a situaciones en las que no se han generado ingresos imponibles. Sin embargo, tenga en cuenta que elegir la declaración cero no significa que no haya necesidad de prestar atención a los problemas fiscales, porque si la empresa participa en actividades comerciales en el futuro, la oficina fiscal tiene derecho a solicitar una revisión de las cuentas de la compañía.
Debido a las complejas leyes fiscales en los Estados Unidos, no es realista presentar impuestos por completo. Entonces, la mayoría de los amigos que hacen negocios en los Estados Unidos buscarán la ayuda de un contador. Para mis informes anuales de auditoría e impuestos, uso IngStart, que cuesta $ 260 por declaración cero. Lo más importante, es muy profesional. Todos pueden responder a 111 en la sección de comentarios para encontrarme por recomendaciones.
10, ¿qué impuestos debo pagar para iniciar una empresa en los Estados Unidos?
El sistema fiscal de las empresas estadounidenses se puede dividir en impuestos federales, impuestos estatales e impuestos locales. Equivalente a los impuestos nacionales y locales de China.
De acuerdo con los tipos de impuestos, se puede dividir en: impuesto sobre la renta, impuesto sobre las ventas, impuesto sobre franquicias, impuesto salarial/impuesto laboral, impuesto de activos, aranceles aduaneros, etc. Las normas y tipos de empresas establecidas varían en cada estado, lo que resulta en diferentes impuestos.
Los impuestos que las empresas nacionales en los Estados Unidos deberían pagar incluyen:
Impuesto federal sobre la renta: un impuesto que todas las empresas en los Estados Unidos deben pagar, calculadas en función de la rentabilidad de la Compañía;
Impuestos del gobierno estatal y local: cada estado tiene sus propias políticas fiscales, y las empresas deben cumplir con las leyes fiscales locales y pagar los impuestos estatales y estatales correspondientes;
Impuestos del empleador: estos impuestos incluyen impuestos sobre el seguro social y impuestos sobre el seguro médico, que los empleadores deben pagar a los gobiernos federales y estatales;
Impuesto sobre las ventas: si una empresa vende productos o brinda servicios, puede ser necesario pagar el impuesto sobre las ventas y la tasa de impuestos sobre las ventas varía según el estado;
Impuesto a la propiedad: La Compañía debe pagar el impuesto a la propiedad sobre los bienes inmuebles, el equipo y otros activos que posee;
Impuesto de activos: Debido al desarrollo independiente de las políticas de recaudación de impuestos de activos por cada estado en los Estados Unidos, el impuesto de activos recaudado por cada estado no es el mismo;
Otros impuestos: dependiendo de los requisitos específicos de la ubicación de la Compañía, también se pueden pagar otros tipos de impuestos, como el impuesto ocupacional, el impuesto de licencias, etc.
Los gobiernos federales, estatales y locales en los Estados Unidos implementan un sistema de intercambio de impuestos exhaustivo basado en la división de poderes y responsabilidades. Los gobiernos federales y estatales legislan por separado, mientras que los impuestos locales están determinados por los estados.
Mientras tanto, en los Estados Unidos, el gobierno federal disfruta la jurisdicción fiscal, 50 estados, el Distrito de Columbia y los condados y ciudades locales. Los tres niveles de impuestos se separan y se gestionan por separado, con diferentes jurisdicciones fiscales y definiciones de ingresos imponibles y distribución de ingresos.
El proceso de informes fiscales en los Estados Unidos puede ser tan complejo como un laberinto. No tengas miedo, una cosa es segura, sin importar los impuestos que pague, su empresa será rentable y no perderá dinero debido a los impuestos, de lo contrario, es posible que no haya nadie para registrar una empresa estadounidense.
11, ¿tengo que solicitar un número de impuesto EIN?
1. ¿Qué es Ein?
EIN (número de identificación del empleador) es un número de identificación del empleador emitido por el Servicio de Ingresos Internos (IRS) de los Estados Unidos, que es el número de impuestos federales de una empresa.
2. ¿Tengo que solicitar un número de impuesto EIN?
Después de que la Compañía haya solicitado, no es necesario solicitar un número de impuesto EIN. Pero hay muchos usos para un número de impuesto EIN, como solicitar una cuenta de rayas u otras plataformas de comercio electrónico de EE. UU., La mayoría de las cuales requieren un número de impuesto EIN. Mi sugerencia personal es aplicar lo antes posible, en caso de circunstancias imprevistas.
3. Cómo solicitar un número de impuesto EIN EIN
La aplicación de número de impuestos EIN es realmente gratuita, pero debe ir al sitio web del IRS para completar el formulario. Los extranjeros también deben llamar para postularse.
El costo de solicitar un número de impuesto EIN a través del agente registrado del noroeste es de $ 200. Los sitios web subcontratados como Fiverr ofrecen precios más baratos, alrededor de $ 20-50, pero asegúrese de elegir el que pueda proporcionar una carta de confirmación.
En términos generales, solicitar EIN a través de un proxy es más conveniente y confiable. No se recomienda obtener números EIN a través de medios personales en algunos sitios web, ya que estos sitios web a menudo usan métodos gris para obtener números EIN, lo que puede conducir a cierres de empresas, multas y otros problemas.
Solicité directamente al agente Ingstart, fue muy simple y rápido.
4. ¿Cuánto tiempo tarda en aplicar Ein?
Rápidamente, solicité dentro de 1-2 semanas en ese momento.
12, ¿Qué son SSN, Itin y Ein, y cuáles son las diferencias?
En los Estados Unidos, a los fines de la recaudación de impuestos, el Servicio de Impuestos Internos requiere la presentación de los números de identificación fiscal correspondientes al presentar formularios de impuestos federales y estatales. Entonces, ¿cuáles son los números de impuestos mencionados comúnmente SSN, ITIN y EIN? Es posible que muchas personas no estén familiarizadas con ellos ~
SSN (número de seguro social) - su tarjeta de identificación de EE. UU.
SSN es un número de identificación personal asignado por el gobierno de los Estados Unidos a todos los ciudadanos y residentes legales. Este número no solo se usa para la declaración de impuestos, sino también para rastrear el pago de impuestos individuales en los Estados Unidos. También está vinculado al crédito individual, similar al número de tarjeta de identificación de residente de China.
El propósito de SSN
Informes de impuestos
cuenta bancaria
Disfruta del bienestar social
Rastreo de registros de crédito personal
SSN es esencial para cada individuo que vive y trabaja en los Estados Unidos, ya que se extiende a través de toda su vida financiera y crediticia en el país.
ITIN (identificación de impuestos personales): su "pasaporte" de impuestos en los Estados Unidos
ITIN es un número de impuestos asignado por el IRS a los no residentes, extranjeros, sus familias y dependientes que no son elegibles para un SSN. Aunque poseer ITIN no necesariamente significa poder trabajar legalmente en los Estados Unidos o disfrutar de los beneficios de bienestar social, es una herramienta importante para que las personas no SSN presenten impuestos.
El propósito de Itin
Informes de impuestos
Apertura de la cuenta bancaria (aceptada por algunos bancos)
ITIN proporciona principalmente una vía de pago de impuestos para las personas que no son elegibles para obtener SSN en los Estados Unidos, lo que les permite cumplir con los requisitos fiscales de los Estados Unidos.
EIN (número de empleador federal) - su "identificación" de negocios en los Estados Unidos
También se conoce como número de impuesto federal. Es un número de presentación de impuestos asignado por el gobierno federal de los Estados Unidos a una empresa a efectos fiscales. Después de registrar una empresa estadounidense, solicitar un EIN es un paso esencial, ya que es una condición necesaria para que la Compañía realice negocios, abiertos cuentas bancarias, contraten a empleados, se someta a auditorías anuales, presenta impuestos, maneja las operaciones de importación y exportación de aduanas, y se establece en plataformas nacionales de comercio electrónico en los Estados Unidos.
El propósito de Ein
Informes de impuestos corporativos
Abra una cuenta bancaria de la empresa
Contratación de empleados
Solicitar un préstamo comercial
Revisión anual, informes fiscales, operaciones aduaneras, etc.
Para los ciudadanos que residen fuera de los Estados Unidos, si registran una empresa en los Estados Unidos, deben solicitar un número de impuesto EIN en principio, de lo contrario no pueden realizar negocios.
13, ¿pueden las empresas estadounidenses ser atregadas si ya no lo usan? ¿Cuál es la tarifa de desregistro?
Acabo de comenzar a registrar una empresa estadounidense con mis amigos para comenzar un negocio, pero luego tuvimos desacuerdos. Dejamos de administrar la compañía y no la cuidamos durante mucho tiempo. Después de investigar en todas partes, descubrí que los requisitos en cada estado son diferentes, pero lo que sigue siendo el mismo es que la compañía necesita completar la declaración de impuestos y el registro anual antes de la disminución del registro